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《会计师》2020年13期
 
更新日期:2023-02-10   来源:会计师   浏览次数:120   在线投稿
 
 

核心提示:目录前沿抵押贷款为何要装扮成售后租回朱莲美;戴钰潍;李银;1-2理论探索仿基因遗传原理的管理会计应用探索邓君令;3-5新治理准则下

 
目录
前沿
抵押贷款为何要装扮成售后租回朱莲美;戴钰潍;李银;1-2理论探索
仿基因遗传原理的管理会计应用探索邓君令;3-5
新治理准则下上市公司治理评价体系构建及应用研究魏歆轲;6-7
科学事业单位财务会计向管理会计转型探究刘晓敏;8-9
上市公司并购引起商誉减值问题的研究叶嘉;郭倩雯;李巧丽;10-11
信息技术背景下会计转型及人才培养探析谢晨;12-13财务与管理
业财融合是基建项目财务管理的必由之路蒙海莹;13-14
政府会计改革背景下高校成本核算的研究王一乐;15-17
试析中小高新技术企业的财务战略彭康;18-19
浅议企业财务风险影响因素及其管控措施张丽红;19-20
IPO公司财务问题与规范化策略研究周海鹰;21-22
房地产公司现金流刍议毕海颖;23-24
论新《政府会计制度》对行政事业单位管理的影响张英;24-25
财务共享模式下企业财务转型的探究邢维舟;26-27
企业业务预算管理与控制刍议王源;28-29
我国高铁股权融资的创新分析赵春雷;29-30
企业全面预算管理中易被忽视的问题及解决对策谭红霞;王历伟;31-32
管理会计的边界与核心价值江丽;33-34
浅析保险公司财务管理存在的问题和解决对策张艳红;34-35
企业集团资金管理概述刘丹;36-37
我国企业借壳上市对财务绩效的影响分析——以快递行业为例刘晗;38-39
项目预算管理的风险点识别及防控措施王颖;40-41
应用电子发票对企业财务管理的挑战魏璇;42-43内控与审计
企业内部审计质量控制探究付少平;44-45
论学校如何建立完善有效的内控制度曹春红;46-47
国有企业内部控制问题探讨詹长杰;47-48
对商业银行境外机构反洗钱内部审计的思考皇霖芬;49-50
公立医院招标采购全过程跟踪审计监督体系的构建陈柳屏;50-51
内控视角下完善高校治理体系和提升治理能力的思考王健;王琰;孔雯;52-54
新时代医院内部审计工作问题探讨高彩霞;55-56
高校二级单位财务预决算内部控制探析谢卫虹;56-57工作研究
“双创”背景下高职会计专业人才培养策略研究谢娟;58-59
公立医院政府会计制度信息化建设刍议宋岩;60-61
新形势下高职院校专项资金绩效评价体系的构建与实施研究杨洋;61-62
对纺织公司订单式成本核算的探讨黄海江;63-64
机床制造企业“一机一号”成本核算管理研究曾涛;65-66
构建烟草商业企业税务风险管理体系虞超群;67-69
浅析房地产商业代建财务风险管理的问题及对策虞秀芳;69-70
浅议军队会计记账基础的选择李丹;黄飞;71-72
浅谈对高校创收收入的几点思考冯艳;72-73
基于RBRVS的公立医院绩效评价体系的实践和探索郝冬梅;74-76
《基础会计》一流本科课程建设实践探讨高欣;76-77
公立医院医用耗材的成本管理方法探讨罗婷婷;向前;王秀英;78-79
论作业成本法在化工企业的应用李志红;80-81
国有商业银行支持小微企业融资的策略探究徐志强;汪旸;82-83
关于加强行政事业单位会计集中核算内部稽核的思考赵国锐;83-84专题
补偿机制改革下三级综合公立医院经济运行状况分析徐甜甜;文海;谢金亮;许蓝滢;85-86政策与法规
关于资源税有关问题执行口径的公告87

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