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《中国内部审计》2021年03期
 
更新日期:2022-11-30   来源:中国内部审计   浏览次数:131   在线投稿
 
 

核心提示:目录卷首新时代内部审计的新发展毕秀玲;1研究_视点研究国有企业经济责任审计结果在人力资源考核中的应用探讨韩伟亮;王大伟;李星

 
目录
卷首
新时代内部审计的新发展毕秀玲;1
研究_视点研究
国有企业经济责任审计结果在人力资源考核中的应用探讨韩伟亮;王大伟;李星婵;黄路;4-11
研究_理论思考
基于SWOT分析的基层央行内部审计价值增值路径探讨潘德宝;徐芬;李磊;李雁柯;12-16
供电企业“数字化营销审计生态圈”构建研究李秀文;刘晨;张同乔;17-19
新时代外汇管理经济责任审计评价指标体系研究胡国正;钟升;邓丽三;雷恒;童琴;王磊;陈春莲;张为一;20-29
实务_方法探究
浅议期权业务的审计方向白鹏程;全欢;李晨曦;30-33
审计判断在基层央行重大政策贯彻落实审计中的应用——基于ELM模型视角任超群;张卉;34-37
农村商业银行借名贷款审计及风险防控蔡朝卫;38-40
绘制内控思维导图 关联经责审计路径顾鲁娜;40-44
经济责任审计的责任界定与制度完善王婷;45-46
实务_经验分享
电力设计院专项内部控制审计常态化模式探索肖杉;兰乾玉;47-49
油气田企业内部审计新模式探索——基于对A油气田分公司的现状分析王虓;秦彦;白建;陈奉华;聂常文;50-52
风险导向内控审计在电网企业的实践应用——基于内控成熟度陈冬梅;邓昕;于春洋;王琳;孟蕾;洪祥超;53-57
内部审计在企业风险管理中的“三个促进”张瑜;58-59
赋能风险管理数据中台 实现内部审计精准监督丁伟群;59-62
基于数据湖的内部持续审计模式探索顾明珺;63-65
实务_案例分析
抽丝剥茧巧解票据中介迷局汪娟;66-68
风采纪实
强化审计监督 为新时代公安工作和队伍建设保驾护航——记公安部督察审计局地方审计处69-70
业审融合促发展 增值提效有作为——记山东中烟工业有限责任公司青州卷烟厂审计处71-72
传承军工情怀 审计征程勇担当——记中国兵器装备集团有限公司审计与风险管理部廖雁南73-74
以担当有为的精神践行奋斗初心——记中国工商银行股份有限公司内部审计局上海分局邱玲红74-75
兼收并蓄_国家审计
基础设施建设项目审计的关键数据识别模型研究严斌;卢倩;76-82
兼收并蓄_广角观察
公立医院政府采购的风险成因及优化路径陈妍;83-89
内部控制中监督、信用评级对企业财务绩效的影响研究周纹心;李碧宏;90-95
兼收并蓄_锦言文苑
审计底稿中的光阴戴伟武;96
2021年中国内部审计协会培训计划表(面授培训)2
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