首页 » 投稿动态 » 最新目录 » 正文
《审计与理财》2022年11期
 
更新日期:2023-04-11   来源:审计与理财   浏览次数:56   在线投稿
 
 

核心提示:目录特稿预算管理绩效改革的总体设想王乔;4-5经验交流新形势下基层人民银行内部审计队伍能力建设的思考黄丽华;6-7审计案例蹊跷的

 
目录
特稿
预算管理绩效改革的总体设想王乔;4-5
经验交流
新形势下基层人民银行内部审计队伍能力建设的思考黄丽华;6-7
审计案例
蹊跷的两份不同的施工合同胡俊;8
审计实务
地方政府专项债券管理使用中存在的突出问题熊旭黎;阙钦;曾碧云;9-10
新冠肺炎疫情下医院高质量审计管理实施路径探讨——基于ISM模型的实证分析杨翾;11-13
基于区块链技术的审计应用研究江月;14-16
理财广场_理财前沿
“十四五”时期储蓄国债发行路径研究熊春红;16-18
审计视角下基层央行自建信息系统的效益分析——以某地市中支为例聂小平;李涵;19-20
理财广场_政府理财
行政事业单位财务变革路径规划的相关思考冉洁;21-23
新政府会计准则下事业单位资产核算管理探讨李佳;24-26
基层央行预算管理中存在的问题与建议颜友青;27
理财广场_企业理财
完善注册制背景下上市公司信息披露的建议余彤;28-29
新收入准则对会计收入确认及纳税的影响陈红兰;30-32
公路工程施工业财一体化所面临的影响因素及对策张艳;32-34
财审论坛
财务共享服务模式协同助力企业内部审计研究李锦涛;35-36
农村普惠金融服务站建设存在的困难及对策分析曾清华;巫万峰;段飞东;37-38
IFRS17实施对我国保险公司的影响及应对策略贾露;38-40
企业财务共享服务中心下如何做好财务检查郭立旗;41-42
公立医院成本管理问题与改善建议陈芳宁;43-44
“双一流”建设背景下高校财务管理的新挑战与应对策略周燕;45-46
双万计划下审计创新人才实践能力培养研究刘斌;刘婷;46-48
刍议完善我国法人金融机构公司治理与党建深度融合的思考与探索胡祥;49-50
基于公司治理视角的上市公司内部控制研究刘志勇;孙铄然;51-53
电子商务方向的经营创业成功率探析袁展;陈烨琪;54-56
县域农商行合规实施金融创新的治理机制构建李均杰;56-58
国家审计在突发事件治理中的免疫功能与优化路径探讨朱毅彬;王招治;苏回水;59-61
财务共享对企业会计信息质量的影响探析孟盼盼;62-64
财审博览
赣审动态64
不忘初心跟党走 牢记使命立新功——全省审计机关掀起学习贯彻党的二十大精神热潮本刊评论员;1
省审计厅党组理论学习中心组专题学习贯彻党的二十大精神高一扬;2
省委审计办召开省委审计委员会成员单位第一次联络员会议65
点击在线投稿

 

上一篇: 《审计与理财》2022年11期

下一篇: 《审计与理财》2022年11期

 
相关投稿动态
 
 
 
 
 
 
 
相关评论
 
分类浏览
 
 
展开
 
 
 

京ICP备2022013646号-1

(c)2008-2013 聚期刊 All Rights Reserved

 

免责声明:本站仅限于整理分享学术资源信息及投稿咨询参考;如需直投稿件请联系杂志社;另涉及版权问题,请及时告知!