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《会计师》2022年08期
 
更新日期:2023-02-10   来源:会计师   浏览次数:205   在线投稿
 
 

核心提示:目录观察银企互联系统下科研院所报销模式转变探析张一楠;1-3理论探索基于EVA视角的企业管理会计体系研究韩慧;4-6家族企业的社会

 
目录
观察
银企互联系统下科研院所报销模式转变探析张一楠;1-3
理论探索
基于EVA视角的企业管理会计体系研究韩慧;4-6
家族企业的社会情感财富研究吕佳;Kiho Kwak;黄明浩;7-9
我国构建全球会计治理话语权问题研究胡成;10-12
关于“自上而下”绿色金融模式的思考吴凤菊;刘润宇;李牧阳;13-15
企业并购动因、协同效应与并购绩效文献综述许龙浩;16-18
财务与管理
企业财务分析存在的问题及对策思考——以V生物科技集团为例李明;19-20
企业研发费用税前加计扣除操作要点探析梁倩;21-22
人工智能背景下企业财务管理转型发展路径研究丘美英;23-25
ICT业务的税务风险探讨徐鹏;26-28
人工智能背景下高校会计核算人员的转型探究董林蔚;29-31
房地产企业应收款回款问题及对策汪海洋;32-34
新冠肺炎疫情下餐饮企业面临的财务风险与对策研究——以呷哺呷哺为例张秀炜;35-37
基于金正大财务造假案的商业伦理与会计职业道德分析袁梅;38-40
基于现金流视角的A房地产公司财务风险研究刘域;戴军;41-43
预算管理一体化系统应用体验与改进建议张敏;44-46
恒康医疗跨国并购风险分析杨梦凡;胡雅琪;47-49
关于企业办公费管理的思考李琴;50-52
我国家族信托个人所得税纳税筹划研究杨模荣;祝钰欢;53-55
合同能源管理项目建造工程完工后的财税处理探析贺兴华;56-58
目标成本法在制造企业成本管理中的应用——以HY公司为例张文和;孙莹;杜劲节;59-61
增值税进项税抵扣政策探究廖军;62-64
内控与审计
高校内部控制建设的战略管理研究冯艳;65-66
拟上市企业内部控制动态管理研究——以A公司为例刘佳;67-69
高校经济活动内部控制建设管理的驱动因素研究徐颖;70-71
审计视角下中央部门预算执行情况研究何姝濛;72-74
基于信息传递角度探讨“十分钟悲剧”案例内控失效的原因吴忧;75-77
中小企业内部控制设计与执行的思考李岩;78-79
高校经济责任审计结果运用新机制研究张丽娜;80-82
公立医院内部控制管理推进路径探究李锐;83-85
会计师事务所审计收费存在的问题及对策研究刘海英;岳媛媛;86-88
工作研究
DRG支付改革下的公立医院成本管理韩萌;89-90
“互联网+”背景下高校收费管理困境与创新机制探究殷雨晴;董晓璠;91-93
高校智慧报账的实践研究施小平;94-95
疫情防控常态化下高校财务报销流程优化的研究姜思云;96-98
会计职业道德课程思政教学设计与实践的思考刘伟玲;李海平;99-101
数字经济时代高职大数据与会计专业实践教学研究安红梅;102-104
基于信息化的医院资产全生命周期管理沈洁云;105-106
预算绩效管理在校外教育工作中的应用探究杜晗瑜;107-109
财务机器人在高校收费管理工作中的应用场景研究张阳;110-112
财经素养教育与学科教育融合的教学目标研究覃丽萍;113-115
新时代会计学专业导学课程思政的实践探索刘布天;刘丽梅;林澍豪;116-118
预算管理一体化下高职院校会计核算问题探究王秋华;119-120
政府采购在博物馆类事业单位中的应用与管理研究——以M博物馆为例王凌凌;121-123
专题
信息化背景下高校网上预约报账模式优化研究——以W高校为例董梦琳;124-126
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