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《现代审计与会计》2021年03期
 
更新日期:2023-10-17   来源:现代审计与会计   浏览次数:129   在线投稿
 
 

核心提示:目录新视窗依法全面履行审计监督职责更好服务龙江十四五发展1名家视角深化国有企业和国有资本内部审计的内在逻辑与实现路径时现;

 
目录
新视窗
依法全面履行审计监督职责 更好服务龙江“十四五”发展1
名家视角
深化国有企业和国有资本内部审计的内在逻辑与实现路径时现;4-8
工作研究
政府审计在全面预算绩效管理中作用与实现路径孙东;薛雅洁;9-10+13
构建高素质专业化审计队伍的思考郭玉林;11-13
大数据审计的应用和探讨王文博;14-15
县委书记、县长经济责任审计应关注的问题范云佳;16-17
内部审计
团结奋进、锐意进取 努力推动公司审计业务管理水平全面提升18-19+23
铁路企业内部审计如何更好地嵌入公司治理结构罗益华;20-23
商业银行大数据审计分析模型的构建与应用沈燕兵;24-25
经验交流
新冠肺炎疫情下税收公平与税收效率抉择的思考李连仲;26-27
坚持创新引领 推动投资审计转型发展石培;28-29
企业内部基于数字化技术的业审融合审计新模式研究杨爱萍;30-31+34
财务管理
高新技术企业研发费用管理研究裘志英;32-34
企业预算松弛的成因分析及治理对策李兴雷;35-36
关于水利工程管理单位财务监管问题的研究左淑娟;37-38
观察与思考
南苏丹EPSA石油合同所得税在JOA经营管理模式下的思考与建议——以DPOC公司外国投资者JOA经营管理为例姚鹏程;39-41
公允价值模式在投资性房地产中的应用探析弓锋伟;42-44
提高我国纳税人税收遵从度的探讨梁永辉;45-46
综合报道
勠力同心共创建 文明单位披盛装——肇东市审计局被命名为全国文明单位47
艺苑
我骄傲,我是审计人李志辉;48
黑龙江省审计厅召开2021年度部分厅本级统一组织审计项目审前动员部署暨集体廉政谈话会议49
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