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《中国内部审计》2022年12期
 
更新日期:2023-10-19   来源:中国内部审计   浏览次数:161   在线投稿
 
 

核心提示:目录卷首促进企业高质量发展的内部审计刘志远;1研究_特别关注跟上变革的脚步:内部审计的应对之策2022年中国香港内部审计师协会

 
 目录
卷首
促进企业高质量发展的内部审计刘志远;1
研究_特别关注
跟上变革的脚步:内部审计的应对之策——2022年中国香港内部审计师协会年会综述徐天然 ;黄红 ;李云强 ;庄书涵 ;4-8
研究_视点研究
企业数字化转型中内部审计“立体”风控模式运用浅析杨悦;王瑶瑶;9-14
研究_理论思考
涉水领域国有企业在新时代的内部审计工作提升思路及路径研究栗扬;康德勇;15-23
敏捷型审计团队对于提升商业银行内审服务价值的研究王宁逸;24-27
基于混沌理论的风险特征识别与风险管理框架——基层央行内部审计风险管理视角的思考与探索杨熳;28-34
审计协同治理的信息障碍分析及风险防范对策研究徐庆阳;黎妍;唐健宇;35-43
实务_方法探究
新时代“三全”驱动下的建设项目智能审计研究与实践刘倩倩;刘呈辉;张鑫;汪进;44-50
以大数据为基础的风险导向内部审计研究——以电力企业为例国网无锡供电公司课题组;51-52
实务_经验分享
关于科研院所实施增值型内部审计的思考韩升;53-55
国有企业内部审计风险分析及对策研究王晶;55-57
卫生事业单位经济管理内控风险及防控措施研究张丽艳;刘慧;赵丞博;马长富;甄宝;58-64
实务_案例分析
企业内控管理存漏洞 员工铤而走险谋私利韩兵;杨宇平;65-67
兼收并蓄_广角观察
张謇关于内部审计的实践与启示徐辉;68-71
审计学课程思政建设与教学策略探讨王兵;72-75
行政事业单位内部控制五维度风险评估体系的构建——以A高校为例黄少云;76-82
关于内部控制与风险防范体系的构建和研究张旦;楼松松;周致;唐舒雨;83-85
煤炭行业工程项目风险管理实践——规范工程项目风险管理,打造安全合规工程建设吴光辉;86-89
兼收并蓄_锦言文苑
读《自然资源和生态环境审计研究——单位内部管理的领导人员自然资源和生态环境审计制度创新研究》一文有感赵汉栋;90
《中国内部审计》2022年总目录91-96
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