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《审计研究》2017年03期
 
更新日期:2024-08-13   来源:审计研究   浏览次数:474   在线投稿
 
 

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政策措施落实情况跟踪审计研究
政策措施落实情况跟踪审计实务研究 上海市审计学会课题组;林忠华;12-18
国家重大政策措施落实情况跟踪审计管理创新研究 浙江省审计学会课题组;陈英姿;王祥;张斌;19-22+29
政策措施落实情况跟踪审计中提高审计判断质量的路径分析 审计署重庆特派办理论研究会课题组;吕劲松;邓世军;23-29
中国审计学会举办2017年度审计理论研究骨干培训班 2
中国古代审计方法方式考论 方宝璋;3-11
国家审计推进现代预算管理的路径探讨 池国华;陈汉文;30-35+73
国家审计研究的现状与思考——基于SSCI期刊的分析 黄溶冰;王丽艳;36-44
养老基金云审计系统的构建 张永杰;罗忠莲;45-52
大数据环境下财政审计数据分析研究 裴文华;成维一;53-58
审计监管约谈方式与投资者感知的会计信息可信性——一项实验证据 刘文欢;何亚南;张继勋;59-64
大股东股权质押会影响审计师决策吗?——基于审计费用与审计意见的证据 张俊瑞;余思佳;程子健;65-73
媒体报道、职业能力异质性与审计质量 吕敏康;冯丽丽;74-81
审计质量、社会信任和并购支付方式 武恒光;郑方松;82-89
自愿性披露内部控制审计费用能够提高内部控制审计独立性吗? 汤晓建;张俊生;90-96
审计师变更、事务所转制与股价崩盘风险 耀友福;胡宁;周兰;97-104
内部控制、产权性质与盈余管理方式选择——基于2007~2015年A股非金融类上市公司的实证研究 张友棠;熊毅;105-112
2017年《审计研究》投稿须知 113
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